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海峽科化公司審計組到龍巖分公司開展存貨管理專項內部審計
發布時間:2021-10-09
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9月26日,海峽科化公司審計組到龍巖分公司開展為期5天的的存貨管理專項內部審計。
審計組對照公司《存貨管理制度(暫行)的通知》《大宗物資采購管理辦法》《招投標工作管理辦法》等相關制度,借助財務賬面存貨數量、金額等信息為基礎開展存貨制度執行、全面清查、實地盤點工作。審計組依據購貨合同、出庫入庫單、領料賬本等資料審查分公司存貨從購進到使用流程的真實性,并對改進提升工作提出建議。同時,審計組重點對可能存在的超儲積壓、毀損、長賬齡的存貨開展深入檢査,分析造成資金沉淀和損失的原因,明確存貨管理中存在的風險和薄弱環節。
通過此次存貨管理專項內部審計,進一步規范了分公司存貨管理流程,明確存貨取得、驗收入庫、倉儲保管、領用發出、盤點處等環節的管理要求,不斷提升分公司存貨的使用效能,確保分公司存貨處于良好運行狀態。(徐沛涵)